平成29年度予算編成において、平成27年度に実施した「財政健全化の取り組み」を集約し、発展的に引き継ぐ形で作成した、新たな「行財政改革大綱」に基づき、経常経費の一層の削減や効率化を進め、徹底した抑制に努めました。
一方で、今取り組まなければならない課題に対して、優先順位を持ちながら、地方創生と定住促進・人口減少対策をはじめ、子育てや福祉施策、安全・安心のまちづくり、産業振興などにメリハリを効かせた予算配分を行いました。
予算総額は672億8,893万8千円を計上し、対前年度比2.6%の減となりました。
一般会計においては、予算額222億2,000万円、対前年度比0.8%の増、額にして1億8,000万円の増となり、当初予算額における歳出充当一般財源総額は、対前年度比3.2%の増、額にして5億223万円の増となっています。
なお、予算総額の増については、社会保障関係経費などが増加傾向にある他、東清掃センターの修繕経費や病院事業会計への繰出金の増加などによるものであり、引き続き緊縮予算としています。
当初予算の概要等については下記関連書類をご覧ください。
平成29年度当初予算について[PDFファイル/4.66MB]
平成29年度5月議会補正予算資料 [PDFファイル/141KB]
平成29年度6月議会補正予算資料 [PDFファイル/126KB]
平成29年度9月議会補正予算資料 [PDFファイル/141KB]
平成29年度12月議会補正予算資料 [PDFファイル/181KB]
平成29年度12月議会補正予算資料(追加提案分) [PDFファイル/55KB]
平成29年度3月議会補正予算資料 [PDFファイル/155KB]